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107家光伏集团公布2018业绩报告 30多家业绩下落

2019-11-03 12:47

2018年环保政策红利不断,然而环保产业是否真如市场热捧的一样赚的“满钵金”呢?下面看看环保上市公司业绩预告,从中或许能窥探到2019年全产业链的发展趋势。

中利集团2018年预盈金额减少2.8亿扶贫项目回款慢等所致

本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所审计。

科融环境表示,2018年业绩变动较大的原因在于:

主营业务影响2018年以来,随着国内光伏行业政策发生较大变化,国内光伏新增装机规模明显下滑,光伏产品价格大幅下跌,对整个行业盈利水平和开工率产生较大影响。但与此同时,光伏产品价格的快速下降也驱动了海外需求的增长,海外多个国家光伏发电成本已低于常规能源,全球光伏发电应用地区正在不断扩大。面对上述行业变化和挑战,公司凭借着技术进步、产品结构调整和升级,主要产品单晶硅片和组件销量同比大幅增长,单晶市场占有率快速提升,生产成本持续降低,但由于报告期内主要产品价格下降幅度较大,毛利率同比下降。此外,受存货跌价准备计提的影响,公司净利润出现同比下滑。

业绩预告情况

东江环保表示,公司2018年业绩发生变化的原因主要有:

业绩修正原因说明

二、上年同期业绩情况

盛运环保表示,2018年亏损较大的主要原因有:

截至2019年2月11日,按照东方财富Choice数据显示,154家新能源公司中已有107家发布了2018年的业绩预告,从预告类型来看,预计业绩增长的有27家,续盈的有两家,11家扭亏,18家略增,两家减亏业绩下滑的有30多家。

重要内容提示:

3.报告期内, 公司与江苏永葆环保科技有限公司原四股东)签署《和解协议》,本次和解支付补偿金3,970.00万元。

兆新股份

报告期内,公司加强工程建设项目的整体管控,工程管理水平逐步提升,环境综合治理工程项目建设业务收入增加。

1、随着公司业务规模不断扩大,公司2017年及2018年新增订单金额持续增长,2018年公司全年新签订单金额超过25亿元。报告期内,由于公司及子公司2017年及2018年部分新签订单达到收入确认节点,同时2018年汉风科技及都乐制冷全年纳入公司合并报表范围,因此公司预计2018年收入较去年同期增长,相应的2018年归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长50%-80%。

隆基股份

五、其他说明事项

图片 1

2018年我国风电市场总体回暖。根据相关数据显示,2018年我国风电市场新增吊装容量约21GW,同比增长17%。从已公布的数据来看,2018年前五整机制造商吊装总计约15GW,前五制造商的市占率较2017年同比增长9个百分点,有机构判断,整机环节市占率进一步向龙头集中。目前来看,整机依然是产业链中格局最好的环节,零部件供应问题解决后,整机有望在2019年迎来盈利修复。

首创股份今日发布2019年上半年业绩预增公告,公司预计2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加10,000万元到12,000万元,同比增加47.70%到57.25%。

东方园林净利润预降0%——25%

中来光伏材料2018年业绩预计同比下滑:-22.65%~-41.99%

1.经财务部门初步测算,预计 2019 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加 10,000 万元到 12,000 万元,同比增加 47.70%到57.25%。

由于公司全资子公司北京轩慧国信科技有限公司业绩不达预期,以前年度确认的商誉可能出现减值迹象,需要计提商誉减值准备,此项约增加亏损20,000万元;

三超新材业绩同比下降52%-37%531新政造成公司订单减少毛利下降

一、本期业绩预告情况

公司2018年度资金周转困难,出现了部分到期债务未能清偿,公司除正常计提利息外,可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况,该项财务费用约增加亏损20,000万元;

公司本报告期净利润较上年同期增长主要因转让房地产业务收益及过渡期损益13.37亿元计入本期的投资收益。同时公司投建的光伏电站陆续并网发电,生态环保板块业绩逐步释放,均一定程度冲抵了地产业务剥离、光伏电站EPC业务减少及计提资产减值对本报告期净利润的影响。

非经营性损益的影响。公司之子公司首创有限公司之子公司首创环境控股有限公司收回以前年度已计提减值的经营款项,本期冲回以前年度已计提的资产减值损失。本期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为5600万元至6400万元。

东江环保净利润同比增长-15%——5%

经通威股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加0亿元—1.01亿元,同比增加0%—5%。

每股收益:0.0435 元。

2、预计非经常性损益对公司净利润的影响约为1,300万元,主要为政府部门补贴及理财收益。

公司持续加强费用管控,费用占收入的比例降低。

据了解,本期业绩预增的主要原因是主营业务影响:报告期内,公司积极拓展主营业务,前期及本期在建的环保项目竣工陆续投入运营,污水处理量、自来水生产销售量逐步增加,同时部分存量项目水价调整,污水处理收入、自来水生产销售收入相应增加。

2、报告期内,公司商誉、应收款项等资产计提了减值损失约12,000万元;

2、报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为-9,445万元。主要系公司根据全资子公司珠海泰坦新动力电子有限公司2018年度业绩计提超额业绩奖励,影响公司合并净利润,金额约为-13,500万元。除上述金额外,公司其他非经常性损益对净利润的贡献金额约4,055万元,主要为政府补助。

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

1、2018年,全资子公司昊天节能毛利率有所下降,且原计划于2018年年底收回的大额应收账款未收回,随着应收款项账龄推移,昊天节能计提约5,000万元资产减值损失,以上两项导致昊天节能净利润有较大幅度下降;因昊天节能未能实现年初盈余预测利润数,预计本报告期将对昊天节能商誉计提减值准备不低于2亿元,导致公司净利润有较大幅度下降;

业绩修正原因:

业绩预告期间

2018年度,公司持有的部分金洲慈航股票,被兴业证券强制处置。公司取得金洲慈航股票时每股成本为5.96元/股,兴业证券强制出售金洲慈航股票累计增加公司亏损约6,600万元左右;

基于市场变化和审慎性原则,公司对报告期末主要电站资产进行全面清查和减值测试,预计部分电站项目将受到上述市场变化的影响。因此,公司拟对报告期末该部分电站资产计提资产减值准备。公司已为资产减值事项聘请了专业评估机构,目前评估工作正在进行中,本次计提的资产减值数据以最终的审计、评估结果为准,如有变化公司将及时进行披露。

特此公告。

三聚环保2018年净利润预降74.40%——80.31%

与光伏行业相比风电行业公司去年经营的状况略好一些,龙头企业金风科技与天顺风能的经营状况都很良好,其中金风科技预计实现净利润30.55亿元至45.82亿元,同比增长50%,天顺风能预计净利润为4.7亿元至6.1亿元,同比增长30%。

三、本期业绩预增的主要原因

永清环保1月30日发布年度业绩预告显示,预计2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润亏损16,400万元——16,900万元。

1月31日,公司发布业绩修正公告。修正后的业绩预告为:8,000万元-8,800万元,同比上升:447.95%-482.75%,属于扭亏为盈。

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

2018年盛运环保债务问题备受行业关注,2019年能否翻盘,仍是未知数。

无锡先导

非经营性损益的影响。公司之子公司首创有限公司之子公司首创环境控股有限公司收回以前年度已计提减值的经营款项,本期冲回以前年度已计提的资产减值损失。本期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为 5,600 万元至 6,400 万元。

1、为应对危废处置的市场需求,公司加快项目建设进度,在2018年第四季度建成项目较多并达到预计可使用状态,根据企业会计准则和相关监管要求,在建工程转固定资产后计提折旧金额比预期有较大增加;但部分建成项目处于产能爬坡阶段,利润贡献较为缓慢。

1、受市场竞争环境变化及光伏行业“5.31新政”影响,2018年二季度以来,金刚线产品价格下降较为明显,尤其光伏新政出台之后,下游部分客户停工、减产,市场需求量出现环比下降甚至急剧萎缩,导致公司部分产品订单减少,毛利下滑,2018年业绩同比大幅下降。

图片 2

博世科1月23日发布年度业绩预告显示,预估2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润21,272.11万元——25,379.83万元,较上年同比增长45.00%——73.00%。

报告期内,受宏观经济及国内光伏政策变化影响,国内光伏装机需求受到较大冲击,行业产业链产品价格大幅下降,行业盈利水平大幅下降。2018年,公司各业务板块继续以质量、成本为核心竞争力,叠加精细化管理,农业及光伏两大板块均取得了销量的增长。其中高纯晶硅业务持续降本增效,维持了领先的生产成本及质量优势,但因产品价格下降明显,毛利受到一定影响,盈利水平低于同期。公司电池片业务产能利用率在行业普遍减产停产的情况下仍然超115%,非硅成本进一步下降,维持了较好的盈利能力。

公告显示,业绩预告期间为2019年1月1日至2019年6月30日,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加7812.21万元到9812.21万元,同比增加46.05%到57.84%。

(2)由于全资子公司厦门珀挺经营业绩不及预期,公司实施了商誉的减值测试,根据初步的测算情况,预计计提的商誉减值金额约为3亿元(具体减值金额需依据评估机构后续出具的商誉减值测试评估报告确定)。

董事会谨此通知股东及有意投资者,基于对本集团未经审核综合管理账目的初步审阅及本集团目前可得的其他资料,本集团截至2018年10月31日录得综合亏损约人民币5.34亿元。预期本集团截至2018年12月31日止年度营运表现将较2017年度有较大下滑。

2.报告期内,公司加强工程建设项目的整体管控,工程管理水平逐步提升,环境综合治理工程项目建设业务收入增加。

盛运环保2018年预亏250,500万元——250,000万元

保利协鑫敬告各位投资者2018年业绩较2017年有较大下滑

以上预告数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2019 年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

科融环境1月30日发布年度业绩预告显示,预计公司2018年度业绩较上年同期相比为同向下降,归属于上市公司股东的净利润为41,000万元——41,500万元。

业绩变动原因说明

四、风险提示

1、报告期间,公司按照既定的战略转型思路开始改变经营模式,在传统能源化工领域,逐步减少对外承接项目中的土建、安装、非核心设备采购等垫资建设工作,导致公司相应的收入和利润减少。同时,受资金紧张的影响,公司部分能源净化综合服务项目的实施进度放缓,贸易增值服务业务的经营规模缩减,导致相应业务收入和利润减少。

岱勒新材1月25日发布2018年业绩预告,归属于上市公司股东的净利润3400万元-3600万元,比上年同期下降:69.46%-67.67%。

北京首创股份有限公司董事会

公司对全资子公司、控股子公司之外提供违规担保和公司向关联方提供资金,由于被担保方以及关联方自身资金紧张,公司根据谨慎性原则,对此类担保和向关联方提供资金计提减值准备,此项约增加亏损150,000万元;

2。扣除转让普莱德的处置收益及其他非经常性损益项目对业绩的影响后,2018年度业绩与上年同期相比增长的主要原因如下:

2019 年 7 月 18 日

报告期公司实现非经常性损益约为-2,000万元,上年同期为1,356.51万元。

风电盈利有望今年修复

1.报告期内,公司积极拓展主营业务,前期及本期在建的环保项目竣工陆续投入运营,污水处理量、自来水生产销售量逐步增加,同时部分存量项目水价调整,污水处理收入、自来水生产销售收入相应增加。

万邦达1月31日发布年度业绩预告显示,预估2018年全年归属于上市公司股东的净利润亏损7,500万元——8,000万元,较上年同期下降124.56%——126.20%。

通威股份

资料显示,首创股份主要业务为综合环境服务,业务范围包括供水、污水处理、水务工程等传统水务业务,以及固废处理、海绵城市、流域治理等环境服务业务,并逐步延伸至绿色资源循环利用业务。

4、优化资产负债结构,减轻债务负担。

爱康科技2018年预计盈利下修到1.2亿旗下光伏发电站计提资产减值

归属于上市公司股东的净利润:20,962.33 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:16,963.17 万元。

三维丝1月30日发布年度业绩预告显示,预估2018年归属于上市公司股东的净利润亏损42,500万元——43,000万元。

3、公司经营业绩出现下滑。

  1. 公司预计 2019 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加 10,000 万元到 12,000 万元,同比增加 47.70%到 57.25%。

  2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加 7,812.21 万元到 9,812.21 万元,同比增加 46.05%到 57.84%。

3、 优化项目资源, 盘活存量资产,提高资产运营效率。

珈伟新能:2018年预亏19.5亿至19.55亿元商誉减值占比巨大

主营业务影响。

碧水源1月30日公布年度业绩预告显示,预估2018年全年归属于上市公司股东的净利润125,469.20 万元——175,656.87 万元,较上年同比下滑30%——50%。

向日葵亏损8.8亿531新政致公司业绩大幅下滑大额亏损

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加 7,812.21 万元到 9,812.21 万元,同比增加 46.05%到 57.84%。

维尔利净利润预增50%——80%

科陆电子发布业绩修正公告,2018年亏损9亿至11亿元,之前预计净利润变动区间为0万元至1.38亿元。

上年同期归属于上市公司股东的净利润:20,962.33万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:16,963.17万元。

津膜科技表示,2018年业绩变动原因是本期与上年同期相比,本期公司各项成本费用得到有效控制,各分子公司运行稳定,全资子公司甘肃金桥水科技有限公司纳入合并利润表,致使公司营业收入增加,毛利率提高,本期业绩较上年同期增加。报告期内,影响净利润的非经常性损益约为756.00万元。

东旭蓝天1月30日发布业绩预告,归属于上市公司股东的净利润10亿到12亿,比上年同期增长:83.79%-120.55%

维尔利表示,2018年业绩增长的主要原因有:

银星能源

2、因全资子公司吉林固废处理二期项目环保验收延迟,导致二期项目未能按预期投入运营,造成本报告期固废业务收益较上年同期下降约5,000万元;

业绩变动原因说明:

针对2018年度业绩亏损状况,盛运环保表示,2019年将从以下方面改善经营状况:

此外,坚瑞沃能收到了业绩承诺人李瑶以债权抵偿的业绩补偿款10.12亿元,由于相关业绩补偿款能否计入2018年的损益尚存在不确定性,因此本次业绩预告未将上述业绩补偿款计入本报告期。

1、加强内部管理,实施业务流程再造,全面推行目标考核责任制。

猛狮科技

东江环保发布年度业绩预告修正公告显示,预估2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润40,236.96万元——49,704.48万元,较上年同比增长-15%——5%。

科陆电子

三聚环保1月30日发布年度业绩预告显示,预估2018年实现归属于上市公司股东的净利润50,000.00万元——65,000.00万元,较上年同比下降74.40%——80.31%。

公司长期致力于电力电子业务领域,积累了丰富的变流+储能技术,以此布局高端电源、大数据、云计算、逆变器、储能、充电桩等相关产业。公司2018年度盈利在光伏集成业务缩减的情况下,仍保持了稳定增长。

2、报告期间,公司预计2018年非经常性损益对净利润的影响金额约为2,100万元至2,500万元。

业绩变动原因说明:

3、在整体经济形势出现下行压力情况下,根据会计准则等相关规定,基于谨慎性原则,公司拟对除上述商誉外的部分资产计提减值准备。

报告期内,公司转让所持上海太阳能科技有限公司70%股权、上海神舟新能源发展有限公司100%股权和甘肃上航电力运维有限公司25%股权,取得投资收益30,304万元。

万邦达表示,2018年盈利下滑的主要有以下原因:

科陆电子下修2018利润超7亿:拟计提商誉减值

永清环保表示,2018年净利润出现亏损,具体原因如下:

业绩变动原因说明与去年同期相比,公司本期光伏产品销售量增加,但光伏产品销售价格下降,营业收入有所减少。同时因公司新增生产基地建设及海内外电站建设等原因导致运营成本、管理费用增加,营业利润相应减少。

(1)由于子公司承接的工程项目尚未通过验收,未达到收入确认条件,导致出现经营亏损。

宁德时代

津膜科技净利润预增1,700.00万元——2,200.00万元

业绩变动原因说明

津膜科技1月29日发布年度业绩预告显示,预估2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润1,700.00万元——2,200.00万元。

1月31日,中环股份发布2018年业绩修正预告,公司预计1-12月归属上市公司股东的净利润5.8亿至6.3亿,同比增长-0.78%至7.68%。

东方园林表示,2018年,公司根据国家政策及行业政策的导向,主动、及时的调整生产经营计划,根据项目的融资进展合理的调整施工进度,控制投资节奏,对公司营业收入产生一定的影响。

近年来,受国外对来自中国的光伏产品开展“反倾销、反补贴”调查,以及国内调控光伏电站及分布式光伏项目指标、调整上网电价及削减补贴标准、降低补贴强度等一系列不利因素的影响,尤其是2018年5月31日,国家发展改革委、财政部、国家能源局等联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,受该文件的重大不利影响,光伏行业进入新一轮调整期,导致2018年公司经营业绩大幅下滑,出现大额亏损。

1、2018年度,随着供给侧改革深入推进,在“去杠杆、调结构”的金融监管大环境下,加之国家对PPP项目梳理调整等因素的影响,公司审时度势,围绕既定的发展战略规划,通过优化经营策略、严控订单质量、加强项目风险管控、积极推进项目建设、加大回款力度等一系列工作,经营业绩平稳增长。报告期内,公司持续深耕工业废水治理、市政污水治理、水体修复、土壤修复等传统优势领域,并在城乡环卫、油泥处置及地下水修复领域实现重大突破。

2、虽然在报告期内公司已偿还大量到期融资,融资总额有所下降,但是融资费用及资金成本高企,财务费用远超预期。

博世科表示,2018年业绩变动原因:

中来股份

1、在去杠杆及融资环境偏紧的宏观背景下公司谨慎推进PPP等投资类项目,部分订单尚未转化为收入;

中利集团原预计2018年将盈利超3.3亿,现下调业绩预期,预盈不超5052万。公司表示,这主要与扶贫项目大部分回款速度未达预期有关。

科融环境净利润预亏41,000万元——41,500万元

科华恒盛计提资产减值业绩变动-88%至-60%

永清环保净利润亏损16,400万元——16,900万元

经通威股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加0亿元—1.01亿元,同比增加0%—5%。

三维丝表示,2018年业绩亏损的主要原因是:

保利协鑫

1.报告期内,公司大客户凯迪系公司出现财务危机、控股子公司蓝天环保出现应收款项收回可能性较小,公司管理层出于审慎性考虑,根据相关会计准则,经初步测算,对大客户凯迪系公司、控股子公司蓝天环保的应收款项计提坏账准备约为19,695.00万元。

3、坏账准备计提受光伏市场政策的影响,光伏全行业陷入资金严重紧张的严峻局面,为有效催收货款,本期公司对多次催收仍未能如期收回货款的客户单位提起法律诉讼。根据公司既定的会计政策对应收款项计提坏账准备,并针对已提起诉讼的客户单位单独考虑应收账款的计提。

碧水源表示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降,主要是因为在国家降杠杆化解金融风险及整顿 PPP 项目风险的背景下,公司加强了对在手订单及新签订单风险管控力度,存在部分项目推进速度放缓,部分项目收款速度放慢的情况。随着宏观融资环境趋严,公司2018年整体融资成本及财务费用有较大提升。同时公司 2018 年非经常性损益较2017年约2.4亿元非经常性损益有较大减少所致。预计报告期内的非经常性损益金额对公司的业绩影响低于5%。

ST海润预计去年1月份至12月份归属上市公司股东的净利润亏损37亿元至25亿元,同比下滑51.86%至2.61%。

公司整体经营状况出现困难,导致部分运营项目收入和经营利润出现较大幅度下降。

因外部金融环境、公司控股股东股票高质押率等因素影响,公司资金周转困难,对市场的产品交付产生不利影响,公司报告期内营业收入未达预期。同时,受行业环境及产品结构调整等因素影响,公司产品综合毛利率有所下降,对公司经营业绩产生一定影响。

博世科净利润预增45%——73%

非经营性损益的影响:公司受持续经营能力的影响,无法偿还到期债务,导致计提了大额滞纳金和罚息。

2.报告期末,经对公司闲置存货初步测算,公司预计对闲置存货计提资产减值准备4,906.00万元。

上述业绩是公司针对2018年第三季度业绩报告中做出的全年业绩预测进行的一次修正。公司表示,通过严格成本控制、有效实施精益化管理,内部经营管理及智能制造的不断提升、优势产能的不断释放,有效降低了经营成本,持续保持盈利能力。

本报告期内非经常性损益约为-64.04万元,主要为固定资产报废损失。

东方日升业绩预告同比下滑46.13%至61.52%

3、本报告期内,乌兰察布BOT工程项目基本进入收尾期,导致本报告期收益较上年同期下降约4,000万元。

向日葵

东方园林1月31日发布年度业绩预告显示,预估2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润163,344.13万元——217,792.17万元,较上年同比下滑0.00%——25.00%。

科林环保下修2018年净利润由预赚1200万修正为亏损2.8亿

(3)本年度预计非经常性损益对净利润的影响金额为1,076万元。

1.因下游光伏”531”新政颁布的影响,从2018年二季度开始公司金刚线销量、价格较上年同期呈现较大程度的下滑,从而使公司年度经营业绩大幅下降。

2、公司预计2018年非经常性损益对净利润的影响金额约150万元,去年同期金额为2,266.79万元。

具体原因如下:

万邦达净利润预降124.56%——126.20%

岱勒新材

永清环保表示,公司现已初步形成了以土壤修复为工程核心、以固废处置为运营核心,并结合以大气污染治理、环境咨询、新能源等业务协调发展的综合性环保产业平台。在报告期内,公司土壤修复业务保持快速健康发展态势,固废运营水平不断提升,危废处置业务有实质推进,但因受客观环境变化、商誉等资产减值计提、诉讼案件、银行贷款增加、材料成本涨价等因素影响。

无锡先导:得益于锂电行业快速发展业绩同比增长25%—55%

三聚环保表示,业绩下降的主要原因在于:

本期业绩预亏的主要原因

三维丝2018年预亏42,500万元——43,000万元

从其他能源公司盈利来看,有10家亏损超10亿元,其中,*ST凯迪最为严重,公司预计去年净利润亏损50亿元至60亿元,公司称,2018年5月份中期票据兑付违约,信用评级迅速下调,融资通道全部关闭,此后逐渐出现大规模债务违约情形,公司2018年财务费用上涨;因流动性资金不足,公司旗下电厂大面积停产,盈利能力受到影响;部分在建电厂受制于公司资金压力,与项目所在地协商终止电厂建设,产生了较大金额的资产减值。公司2017年度报告被审计机构中审众环会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告,关于其“形成无法表示意见的基础”所涉事项,其中,持续经营问题公司正积极通过与债权人协商达成生产恢复协议等方式推动旗下电厂恢复经营;公安机关向中审众环调取证据所涉案件仍处在调查过程中;公司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查,截至目前,公司尚未收到中国证监会做出的相关结论性意见或决定。

4、银行贷款增加等导致财务费用较去年同期增加约2,900万元;

兆新股份预计2018年全年亏损2.0亿至2.77亿

维尔利1月31日发布年度业绩预告显示,2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润20,805.40万元——24,966.50万元,较上年同比增长50%——80%。

关于业绩变动原因,阳光电源表示,2018年海外光伏市场保持增长,国内光伏市场受政策变化影响,装机规模下降,行业盈利水平下降,公司逆变器、电站系统集成业务虽然整体保持增长,但毛利率受到影响,净利润较去年同比下降。

碧水源2018年净利润预降30%——50%

昨日晚间,A股上市公司科林环保发布《2018年度业绩预告修正公告》,下修2018年净利润由预赚1200万修正为亏损2.8亿。根据修正后的业绩预计,其去年全年归属于上市公司股东的净利润为亏损:28,000万元—34,500万元,上年同期为盈利4,160.84万元。

2、加强项目管理,提高项目运行效率和盈利能力,增强公司自身造血能力。

猛狮科技下修2018年利润近9亿元被抽贷导致运营资金紧缺所致

5、材料价格上涨、人工成本增加导致公司利润下降。

公司于2018年10月23日公布的《常州亚玛顿股份有限公司2018年第三季度报告正文》、《常州亚玛顿股份有限公司2018年第三季度报告全文》中预计,2018年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为526.24%-569.74%,归属于上市公司股东的净利润变动区间为9,800万元至10,800万元。

盛运环保1月30日发布度业绩预告显示,预估2018年全年归属于上市公司股东的净利润亏损250,500万元——250,000万元。

1月30日,A股上市公司爱康科技发布《2018年度业绩预告修正公告》,公司去年预计下修到1.2亿,旗下光伏发电站计提资产减值。预计盈利:12,000万元至17,000万元,较上年同期增幅为5.77%至49.84%。

2、截止2018年9月30日,公司因收购子公司形成的商誉净值为123,599.45万元。根据企业会计准则和相关监管要求,对于部分收购项目盈利不达预期及未来经营情况的分析预测,基于谨慎性原则,公司将在年末计提相应的商誉减值准备。

归属于上市公司股东的净利润25,000万元—35,000万元,比上年同期下降46.13%至61.52%

从以上的12家环保企业的业绩预告可知,2018年环保产业发展并不那么理想,企业债务、诉讼、资金链问题频繁曝光,环保工程项目进展缓慢,资金回收艰难的问题仍是市场的诟病,2019年环保公司仍要背负前行,市场是否会迎来新的爆发点呢?国在,人在,发展仍有盼望值得期待!

阳光电源发布2018年业绩预告,公司预计1-12月归属上市公司股东的净利润8亿至8.5亿,同比下降17%至22%。

3、诉讼事项等导致发生非经常性损失约3,600万元,其中:岳阳丰利诉讼违约金赔款?2,841.75万元;

通威股份发布业绩预告净利润同比变动-5%—5%

中环股份2018年业绩修正预告:全年净利润5.8亿至6.3亿

公司加强市场开拓,前期投入拉线产能释放,产销量相应提升;

无锡先导近日发布业绩预告,归属于上市公司股东的净利润,盈利:67,187万元—83,311万元,比上年同期上升:25%—55%。

对于业绩的增长,金风科技方面称,主要由于公司自有风电场发电量同比增加,而天顺风能则表示,公司持续发挥在风塔领域的市场竞争优势和成本优化能力,收入和利润规模持续增加;同时,公司在风电开发领域发电规模不断扩大,利润持续增长。

岱勒新材业绩同比亏损69.46%-67.67%受531新政影响业绩下滑

1、变动原因主要分析:报告期内,得益于锂电池行业继续快速持续发展,公司锂电池设备业务也实现了持续快速的增长;公司在稳定原有客户的基础上,积极开拓新客户,锂电池相关设备的生产销售业绩较去年同期有显著提升;本年度公司合并报表范围内较去年新增全资子公司珠海泰坦新动力电子有限公司净利润。

银星能源近日发布2018年业绩预告,预计净利最高可达6750万元,较上年同期扭亏为盈。

另外,坚瑞沃能方面预计公司去年亏损50亿元至54.5亿元,公司称,受债务危机的持续影响,子公司沃特玛锂离子电池生产销售、新能源汽车销售及服务业务大幅减少,当期营业收入主要系为缓解债务压力,折价处置、变现存货等资产形成,毛利率大幅下降。

本次业绩预告修正的主要原因:1、存量项目未处置,计提坏账增加;2、博恩项目终止损失;3、结合行业及公司当前情况,按照谨慎性原则,未确认递延所得税费用;4、高邮项目暂时处于停工状态,按照谨慎性原则,冲回前三季度确认毛利。

亚玛顿

公司基于以下原因作出上述预测:1、受531光伏新政及参股公司盈利未达预期影响,年末对固定资产、在建工程、长期股权投资等资产计提减值,减少归属于母公司净利润22,917.61万元,具体详见公司于2019年1月31日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。2、因整体融资环境因素影响,第四季度公司融资压力未能大幅缓解,财务费用超出预期,减少归属于母公司净利润7,580.95万元。3、因公司资金周转困难,对市场的产品交付产生不利影响,公司报告期内营业收入未达预期。同时,原材料价格大幅上涨,公司产品综合毛利率有所下降,对公司经营业绩产生一定影响。4、第四季度公司石岩厂区因政府要求搬迁,产生搬迁费用及员工补偿费用,减少归属于母公司净利润2,287.51万元。

海润光伏

3、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为6,654.51万元,报告期内的非经常性损益金额主要系报告期内全资子公司收到的政府补助及公司转让参股公司股权取得的投资收益所致。

东旭蓝天转让房地产业务光伏电站业绩逐步释放

2、预计公司2018年非经常性损益金额约为16,000万元,主要为政府补贴以及前期收购的光伏电站保证发电量的补偿收入。

3、根据《上海证券交易所公司股票上市规则》的有关规定,公司股票可能被实施终止上市。

科华恒盛2018年业绩预告:全年净利润5114.5万至1.70亿1月30日,科华恒盛发布2018年业绩预告修正公告,公司预计1-12月归属上市公司股东的净利润5114.50万至1.70亿,同比变动-88%至-60%。

2、资产处置损失

海润光伏2018年业绩预告:预计亏损约25-37亿元

隆基绿能科技股份有限公司预计2018年实现归属于上市公司股东的净利润为26.61亿元到27.61亿元,与上年同期相比,同比减少25.36%到22.55%。扣除非经常性损益事项后,预计2018年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24.44亿元到25.44亿元,与上年同期相比,同比减少29.47%到26.58%。

航天机电

2018年10月29日,科陆电子在第三季度报告中预计:2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降70%至100%,2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为0万元至13,759.85万元。修正后,公司2018你那亏损9亿元至11亿元。2017年,公司利润为45,866.18万元。

2、报告期内,为保持在N型单晶双面电池领域的技术优势,公司加大了N型单晶双面电池产品的市场拓展和产品研发力度,TOPCon及IBC电池技术已经达到或即将达到量产水平,相关费用有较大幅度的上升,在一定程度上影响了全年的公司业绩。

1月30日,兆新股份发布业绩预告,公司预计2018年1-12月归属上市公司股东的净利润-2.77亿至-2.00亿,同比变动-280.03%至-230.22%,化学制品行业平均净利润增长率为49.12%。

据国家能源局数据显示,2018年光伏发电新增装机4426万千瓦,仅次于2017年新增装机,为历史第二高。其中,集中式电站和分布式光伏分别新增2330万千瓦和2096万千瓦。虽然如此,但去年,由于“531”新政的影响,个别光伏光伏公司的经营受到了影响。

航天机电1月31日发布业绩预告,经公司财务部门初步测算,公司预计2018年年度业绩扭亏转盈,实现归属于上市公司股东的净利润为2,500万元到3,500万元,与上年同期相比增加33,410万元到34,410万元。公司本次业绩预盈主要是由于投资收益等非经常性损益事项所致,影响金额为55,871万元。扣除上述非经常性损益事项后,归属于上市公司股东的净利润为亏损52,371万元到53,371万元,与上年同期相比增亏1,358万元到2,358万元。

宁德时代预计2018年度净利润35.3亿-37.5亿元,同比下降3.3%-8.94%;扣非净利润同比上涨25.92%-33.7%。

中利集团

公司业绩变动主要原因为:公司所属新能源发电企业利用小时增加,营业收入增加,经营情况好转。

科华恒盛

公司称,因2018年3月26日国家能源局、国务院扶贫办新发布的政策,不允许贫困县光伏扶贫项目贷款,公司扶贫项目大部分回款速度未达预期。同时由于光伏国补资金的欠费因素,导致公司已出售的部分商业电站项目应收款回收不能按期履行。致使公司计提坏帐准备金相应增加,造成公司当年利润比预期减少。

业绩变动原因说明

易事特1月18日发布2018业绩预告,公告显示,归属股东的净利润71,406.88万元–78,547.57万元,比上年同期增长:0%-10%。

1.2018年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降的主要原因是上年同期转让了北京普莱德新能源电池科技有限公司的股权取得的处置收益影响。

上述业绩是公司针对2018年第三季度业绩报告中做出的全年业绩预测进行的一次修正。基于以下原因作出上述预测,2018年末根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,并基于谨慎性原则,公司及所属子公司对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。由于计提的资产减值准备较原预计大幅增加,造成本报告期业绩下降。

阳光电源

阳光电源2018年业绩预告:全年净利润8亿至8.5亿比下降17%至22%

1、由于内外部经济、市场环境等宏观因素的变化,公司到期融资大多未能续贷甚至被抽贷,偿还该等融资挤占了公司大量流动资金,造成公司运营资金紧缺的局面,对报告期内公司各板块的经营规模及相关业务的拓展产生重大不利影响。公司整体营业收入远不如预期,对公司经营业绩下滑产生重大的影响。

3、受公司资金日益紧张影响,公司部分子公司通过处置固定资产等形式筹集资金以应对债务问题,形成了较大的资产处置损失。

公司在报告期内对战略进行调整,集中资源聚焦核心主业,逐步剥离光伏电站等资产,加速资产变现及资金回笼,补充生产经营的流动性,处置资产及股权产生大量损失。

猛狮科技发布2018年业绩修正公告:将亏损19亿元至22亿元。

图片 3

2.公司新成立全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司由于前期投入较大,目前尚未全部达产且处于投产初期成本费用相对偏高,从而形成一定亏损,对公司年度业绩造成一定负面影响。

隆基股份2018业绩预告净利润同比减少25.36%到22.55%

财务费用增加。公司前期投资上海卡耐新能源有限公司、购置深圳市光明高新技术产业园区土地等资本性支出形成较高的财务费用,加之报告期外部融资环境偏紧、金融市场资金成本大幅上升,公司财务费用出现较大增幅。

三超新材1月30日发布盈利预告,归属于上市公司股东的净利润为4134.08万元–5425.98万元,相比上年同期下降:52%-37%

另外,向日葵也表示,近年来,受国外对来自中国的光伏产品开展“反倾销、反补贴”调查,以及国内调控光伏电站及分布式光伏项目指标、调整上网电价及削减补贴标准、降低补贴强度等一系列不利因素的影响,尤其是2018年5月31日,国家发展改革委、财政部、国家能源局等联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,受该文件的重大不利影响,光伏行业进入新一轮调整期,导致2018年公司经营业绩大幅下滑,出现大额亏损。公司预计去年净利润亏损8.8亿元至8.85亿元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比-0.98亿元—0.98亿元,同比变动-5%—5%。

东方日升

宁德时代成立于2011年,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。

但从细分领域来看,新能源发电领域,有3家公司预告了年度业绩,一家亏损,两家业绩出现下滑,光伏方面,有13家公司发布了年报预告,有4家公司预计亏损,8家公司业绩预计下滑,风能方面,5家公司中有一家公司出现亏损,两家公司预计净利润出现下滑,以此来看,光伏方面,去年上市公司的经营情况并不理想。

珈伟新能1月30日晚发布业绩预告,预计2018年净利亏损19.5亿元-19.55亿元,上年同期盈利3.15亿元。公司拟对收购的全资子公司江苏华源科技有限公司计提商誉减值11.53亿元左右,对收购的金昌国源电力和金昌振新西坡光伏发电提商誉减值6800万元左右;拟对中山品上照明和Lion&DolphinA/s共计提商誉减值7900万元左右。

非经营性损益的影响本期影响损益的政府补助约17,093.42万元,较去年同期增加7,099.38万元。

航天机电业绩扭亏转盈归属上市公司股东净利润亏损5.2亿~5.3亿

坏账准备计提。因百年金海科技有限公司经营困难且智慧城市业务结算周期较长,期末,根据公司的会计政策对其应收款项计提大额的坏账准备。

中来股份发布2018年业绩预告,归属于上市公司股东的净利润15,000万元~20,000万元,比上年同期增长:-41.99%~-22.65%

1月30日,向日葵发布业绩预报,归属于上市公司股东的净利润为-88,000~-88,500万元。

易事特

商誉减值准备。报告期内,全资子公司百年金海科技有限公司出现经营亏损,全资子公司深圳芯珑电子技术有限公司受行业影响经营业绩下滑,经过对未来经营情况的分析预测,判断公司因收购百年金海科技有限公司和深圳芯珑电子技术有限公司形成的商誉存在减值风险。最终减值计提金额将由公司聘请具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

爱康科技表示,公司业绩修正的主要原因是报告期内,公司光伏发电业务因并网电站增加、管控水平提升、限电情况好转等因素,发电效率良好。公司制造业通过海外业务的积极开拓、技术升级、工艺流程优化等措施,在业务收入和成本控制上取得较好成效。但是,报告期内国家对光伏产业政策做了进一步调整,逐步推进光伏发电平价上网,上网电价中可再生能源补贴将持续退坡,直至光伏发电补贴完全取消。2018年5月31日,国家发展改革委、财政部和国家能源局联合出台《关于2018年光伏发电有关事项的通知》后,光伏发电补贴退坡的政策需求趋势更加明朗。

亚玛顿发布业绩修正公告相比上年扭亏为盈业绩增长447.95%-482.75%

业绩变动原因说明:

个别光伏公司业绩下滑

比公司在三季度中预计亏损10亿至14亿元,多出近9亿元。到期融资大多未能续贷甚至被抽贷,偿还该等融资挤占了公司大量流动资金,造成公司运营资金紧缺的局面,对报告期内公司各板块的经营规模及相关业务的拓展产生重大不利影响。

报告期内,公司全资子公司转让所持上海复合材料科技有限公司9.8%股权及上海复材公司原第二大股东上海航天设备制造总厂有限公司以现金方式增资上海复材公司至持股比例为51.01%,公司同意放弃增资上海复材公司优先认缴出资权,不再控股复材公司。上海复材公司不再纳入本公司合并报表范围。该股权转让交易和股东增资为公司实现投资收益21,362万元。

1、出售亏损子公司公司根据政策及市场环境的变化,为应对产业调整的困难局面,主动实施战略转型,调整光伏业务的发展规划,缩短光伏产业链的介入长度,缩减及淘汰落后的多晶硅生产线,坚决止住“出血点”。公司于2018年9月以人民币54,446万元的价格出售子公司浙江优创光能科技有限公司,剥离了上游多晶硅片产能。

例如ST海润,在年报预告中直接指出,光伏行业出台531政策后,公司财务状况进一步恶化,生产制造环节全面停产且下属两家全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司和江阴鑫辉太阳能有限公司陆续被债权人向管辖法院提出破产清算申请,相关法院均已做出受理裁定,其加剧了当期的亏损;公司受持续经营能力的影响,无法偿还到期债务,导致计提了大额滞纳金和罚息。

1、资产减值准备

1、公司依托UPS技术优势,公司高端电源装备、智慧城市与IDC数据中心业务竞争优势凸显,实现大幅增长,成为公司2018年度业绩的重要支撑;因新能源汽车、储能领域利好政策的发布及消费需求的进一步释放,公司新能源汽车充电桩及储能业务实现爆发增长;公司前瞻性部署投建的电站项目在光伏新政执行前基本全部并网发电,光伏发电收入保持快速增长,成为公司稳定的利润来源。随着智能微网的推广加快,公司的智能微电网业务业绩成果显著,已成为公司新的利润增长点。

中环股份

随着公司主营业务的发展,公司应收账款、存货等经营性资产的规模持续增长,公司按照《企业会计准则》的规定,基于谨慎性原则,对应收账款、存货等经营性资产计提相应的资产减值准备。

另据相关分析人士表示,平价上网政策文件出台,加速光伏、风电行业向平价迈进,审批权限下放、不占用补贴指标解放了行业生产力,将带来新的装机增量。风电竞争配置正在不断推进,已公布的竞争配置办法中,价格降幅好于预期,主旨是引导行业向高质量发展。已核准未建的风电机组规模超60GW,2019年将是抢装高峰,未来风电发展重心将呈现:海上风电+重回三北,风电规模仍将稳步增长。

科林环保

业绩预盈的主要原因:

东旭蓝天

本期业绩下降的主要原因

本期业绩变动的主要原因

宁德时代:预计2018年度净利润35.3亿

爱康科技

主营业务影响:光伏行业出台531政策后,公司财务状况进一步恶化,生产制造环节全面停产且下属两家全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司和江阴鑫辉太阳能有限公司陆续被债权人向管辖法院提出破产清算申请,相关法院均已做出受理裁定,其加剧了当期的亏损。

三超新材

1、公司2018年业绩预计亏损约在人民币25亿元到37亿元之间。

珈伟新能

公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。

10家公司亏损预计超10亿元

4、固定资产减值准备计提受光伏电池片和组件产品市场价格的持续下滑,公司聘请了中介机构,对公司自有的光伏电站、生产设备等资产进行了评估,并根据评估结果对账面价值低于评估价值的资产计提了减值准备。公司位于意大利的光伏电站受到泥石流灾害,预计无法完成维修,公司根据受灾情况对其计提了减值准备。

银星能源2018年扭亏为盈净利润为4500万元–6750万元

1、报告期内,国家进一步调整了光伏产业政策,逐步推进光伏行业平价上网,但政策的调整短期内加剧了光伏行业的市场竞争,行业整体盈利水平有所下降,公司在报告期内适度调整了销售与价格策略。

2、扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计亏损约在人民币19亿元到31亿元之间。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计在-19亿元到-31亿元之间。

随着新能源汽车行业快速发展,国内动力电池市场需求较去年同期相比有所增长;

107家光伏集团公布2018业绩报告 30多家业绩下落。2、受市场环境及客户需求变化影响,公司部分存货存在滞销及贬值风险,部分应收账款也存在发生坏账的风险,相应资产的减值预计将对当期经营业绩产生较大影响。

2、资产处置损失根据公司战略调整和技术升级的规划,公司将多晶硅片生产配套的多晶铸锭炉、多晶切片机及技术落后的电池片生产线、组件生产线等设备进行淘汰,公司已于2018年12月根据资产评估结果将有关机器设备对外出售。随着生产线的处置,公司将生产中使用的无形资产非专利技术进行报废核销。

公司2018年度业绩变动的主要原因如下:

易事特归属上市股东净利润同比增长0%-10%

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关键词: 业绩 净利润 股东 商誉